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8月2日,新明珠集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿)在資本市場電子化信息披露平臺公開,宣布擬于深圳證券交易所上市。
01
募集資金20.09億元
用于6個投資項目
招股說明書顯示,新明珠集團本次發行不超過 414,026,666 股,不低于發行后總股本的 10% ,且不超過發行后總股本的 25%,本次發行股份均為公開發行的新股,公司原有股東不公開發售股份。
據悉,本次新明珠集團擬募集資金200886.74萬元,實際募集資金扣除發行費用后的凈額,將全部用于6個投資項目。
一是新型節能環保板材項目二期技術改造項目,擬使用6.28億元;而是湖北新明珠綠色建材1#產線技改項目,擬使用2.77億元;三是陶瓷工藝及材料研發中心建設項目,擬使用1.09億元;四是品牌升級建設項目,擬使用3.90億元;五是數智平臺建設項目,擬使用1.46億元;六是補充流動資金,擬使用4.60億元。
02
2021年營收84.93億
利潤連續3年下降
說明書還公布了新明珠集團2019 -2020年的財務情況,其中營業收入分別為 80.63億元、78.35億元、 84.93億元,扣非后歸母凈利潤分別為 12.2億元、9.69億元、5.5億元。
新明珠集團在招股說明書中解釋了營業收入出現波動、利潤有所下降的原因。受部分下游房地產客戶資金周轉困難等影響,公司應收款項產生大額減值損失,2019 年至 2021 年信用減值損失金額分別達 8117.25 萬元、5.32億元和7.82億元。此外,2020年受新冠疫情影響,公司一季度生產和發貨受到影響,當年營業收入有所下降;202年受國際能源市場價格波動影響,天然氣、煤等能源價格明顯上漲,生產成本顯著增加。
今年第一季度,新明珠集團實現營業收入11.15億,營業成本高達9.08億,扣非后歸母凈利潤僅為5545.42 萬元。值得關注的是,2021年新明珠集團經銷模式營收占比73.25%,2022年一季度,其經銷模式營收占比提升到了82.55%。
03
未來三年發展規劃
擬采取4大措施
針對未來三年的發展規劃,新明珠集團表示公司將以本次上市為契機,不斷完善經營管理體系,規范公司治理結構, 通過研發投入和技術改造,持續提高產品在質量、成本及性能方面的競爭力,主要將采取以下4大措施。
制造升級方面,新明珠集團將對現有生產基地進行技術改造,針對主要設備進行信息化升級,引進自動化、智能化技術和系統,實現陶瓷生產智能化、信息化、集約化,進一步提高公司的綜合競爭實力。
技術創新方面,新明珠集團將繼續加強創新能力建設,加大研發和設計創新投入,在自主創新的基礎上,通過產學研合作和項目引進,推進陶瓷產業向節能環保、綠色發展方 向轉變。
品牌運營方面,新明珠集團將依托現有品牌、設計研發和渠道優勢,不斷提升客戶體驗,鞏固和提升各品牌美譽度與忠誠度,同時通過互聯網,在新零售模式領域擴大品牌影響力。
組織和人力資源方面,新明珠集團將進一步優化組織機構和職能設置,建立和完善企業激勵和約束機制。通過不斷完善薪酬體系,適應資本市場和增強人力資源競爭力的股權激勵、獎金計劃等方式吸引優秀人才。
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2021年8月8日,新明珠集團召開股份有限公司創立大會暨第一次股東大會,會上全體股東審議并通過了關于新明珠集團股份有限公司籌辦有關的19項議案,一致同意整體變更設立新明珠集團股份有限公司。
新明珠集團從釋放出“正式啟動上市”的信號,到如今圍繞上市的目標再次邁出實質性的一步。這個年產能全國第一的“建陶航母”能否成功登陸資本市場,我們拭目以待。
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